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宝色股份: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 14:25:22

希格玛会计师事务所对南京宝色股份公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见。

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