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浙江黎明: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 01:19:06

浙江黎明智造股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。2026年公司将继续推进内控与经营管理融合,优化流程,提升风险防范能力。

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2026-03-21

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