来源:证券之星公司公告
2026-03-21 01:17:06
汤臣倍健股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》,拟继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计服务机构。华兴事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或监管措施。审计收费预计财务报告审计费用220-260万元(含税),内控审计费用40-50万元(含税)。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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