来源:证券之星公司公告
2026-03-21 01:16:52
汤臣倍健股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系有效运行。评价范围涵盖母公司及多家子公司,占合并报表主要财务指标80%以上。公司董事会、审计委员会均审议通过该报告,认为内部控制制度健全且执行有效,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。
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