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汤臣倍健: 关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 01:14:15

汤臣倍健股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估,认为其在审计工作中具备专业资质和独立性,制定了合理的审计方案,严格执行审计程序,质量管理机制完善,信息安全管理到位。审计委员会通过多次会议与会计师事务所就审计策略、重点事项及报告编制进行沟通,认为其按时完成了年报审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰。公司董事会审计委员会切实履行了监督职责。

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