来源:证券之星公司公告
2026-03-21 01:14:15
汤臣倍健股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估,认为其在审计工作中具备专业资质和独立性,制定了合理的审计方案,严格执行审计程序,质量管理机制完善,信息安全管理到位。审计委员会通过多次会议与会计师事务所就审计策略、重点事项及报告编制进行沟通,认为其按时完成了年报审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰。公司董事会审计委员会切实履行了监督职责。
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2026-03-21
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