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爱美客: 容诚审字[2026]100Z1985号-内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 02:34:43

容诚会计师事务所对爱美客技术发展股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,爱美客公司在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。

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