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博瑞医药: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 04:13:38

公证天业会计师事务所对博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。

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