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华润江中: 华润江中董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:50:35

华润江中药业股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。毕马威华振具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力,被续聘为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用合计170万元。审计过程中,审计委员会与其就审计计划、风险判断、重点问题等进行了沟通,毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其审计工作规范有序,客观公正,按时完成审计任务。

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