来源:证券之星公司公告
2026-03-19 20:54:32
久盛电气股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价工作基于公司制度及风险控制要求开展,涵盖控制环境、风险评估、信息沟通、控制活动及监督机制等方面。自评价基准日至报告发布日,未发生对结论产生实质性影响的内部控制重大变化。
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2026-03-19
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