来源:证券之星公司公告
2026-03-19 20:40:40
华润双鹤药业股份有限公司2025年度审计与风险管理委员会履职报告中指出,审计委员会由5名成员组成,全年召开11次会议,审议31项议案。委员会审核了公司财务信息及披露情况,监督评估外部审计机构毕马威华振会计师事务所的工作,建议续聘该所为2025年度审计机构,财务报表审计费用192万元(含税),内部控制审计费用48万元(含税)。同时,委员会监督内部审计、内部控制有效性、合规体系建设及风险管理工作,推动公司健全风险防控机制,提升管理水平,保障公司稳健发展。
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