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国药股份: 天健审〔2026〕1-156号-251231国药股份内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 20:05:43

天健会计师事务所对国药集团药业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并明确会计师事务所的责任为发表审计意见及披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

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