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新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 18:12:20

立信会计师事务所对立信会计师事务所对江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能。注册会计师同时披露了非财务报告内部控制的重大缺陷。

证券港股公告摘要

2026-03-19

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