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中信海直: 内部审计制度(2026年3月)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 00:53:01

中信海洋直升机股份有限公司发布《内部审计制度(2026年3月)》,明确内部审计工作规范,适用范围包括公司及所属全资、控股、具有控制权或实际管理的分子公司。制度规定内部审计机构在党组织、董事会领导下开展工作,独立行使审计监督权。审计职责涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及领导干部经济责任等。审计程序包括制定年度计划、实施审计、征求意见、出具报告、督促整改等环节。制度还明确了审计权限、档案管理、保密要求及奖惩机制。

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2026-03-16

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