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倍杰特: 天健审〔2026〕1-102号-内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 00:26:17

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对倍杰特集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,倍杰特公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计报告由注册会计师签署,出具日期为二〇二六年三月十六日。

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2026-03-16

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