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博深股份: 博深股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 00:20:34

中审众环会计师事务所对博深股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

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