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招商蛇口: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 00:12:17

毕马威华振会计师事务所对招商局蛇口工业区控股股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师责任是对内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷。内部控制存在固有局限性,未来有效性存在一定风险。

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