来源:证券之星公司公告
2026-03-14 00:40:19
我们审计了厦门港务发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。根据审计,该公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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