来源:证券港股公告摘要
2026-03-19 00:11:50
(原标题:内部控制审计报告)
中国石化上海石油化工股份有限公司发布了截至2025年12月31日的内部控制审计报告。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见指出,公司在上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性,且未来有效性存在一定风险。该公告为海外监管公告,同时载列于上海证券交易所网站。
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