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东兴证券: 东兴证券股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-04-03 20:22:28

东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告截至2024年12月31日止年度,由毕马威华振会计师事务所审计。报告指出,东兴证券2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注已通过审计,并出具了无保留意见审计报告。

针对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,会计师事务所进行了有限保证的鉴证业务。根据相关法规要求,东兴证券编制了汇总表,管理层负责内部控制、编制和披露汇总表的真实性、合法性和完整性。会计师事务所根据中国注册会计师其他鉴证业务准则执行了鉴证工作,未发现汇总表所载信息与经审计财务报表有重大不一致。

汇总表显示,2024年度大股东及其附属企业的其他关联资金往来情况如下:中国东方资产管理股份有限公司应收款项期末余额为148.04万元;其他应收款期末余额为5.25万元;上海瑞丰国际大厦企业管理有限公司其他应收款期末余额为246.47万元;中华联合财产保险股份有限公司其他应收款期末余额为1834.65万元,预付款项期末余额为零。所有往来均为经营性往来。报告仅供2024年年度报告披露使用。

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