来源:证券之星公司公告
2025-03-18 20:46:50
中石化石油工程技术服务股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告指出,公司已按照内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括公司全部单位,涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括工程项目管理、HSE、廉洁防控、债权债务、资金管理等。公司依据企业内部控制规范体系及境内外监管要求,组织开展内部控制评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内,公司未发现需整改的内部控制重大或重要缺陷。董事长吴柏志,2025年3月18日。
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