|

股票

亚翔集成: 公司2024年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-14 09:48:32

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告声明,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并如实披露报告内容,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司等六家单位,涵盖组织架构、发展战略、资金管理等主要业务和事项,重点关注资金活动风险和销售风险。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制自我评价管理办法,未调整内部控制缺陷具体认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无未完成整改的缺陷。公司将继续完善内部控制制度,强化内部控制监督检查,实现重大风险可控在控。

证券之星公司公告

2025-05-17

首页 股票 财经 基金 导航