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网达软件: 网达软件2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-30 08:01:23

上海网达软件股份有限公司
   二〇二五年度
  内部控制审计报告
北京中名国成会计师事务所
  (特殊普通合伙)
             内部控制审计报告
                       中名国成内控审字(2026)第 0516 号
上海网达软件股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了上海网达软件股份有限公司(以下简称网达软件公司)2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是网达软件公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
北京中名国成会计师事务所(特殊
普通合伙)
郑鲁光
北京市东城区建国门内大街18号办
公楼一座9层910单元
                      北京市财政局
特殊普通合伙
京财会许可[2021]0132号

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2026-04-30

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