锦浪科技股份有限公司
锦浪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公
司认为,天健在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允表
达意见。具体情况如下:
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
注册会计师 2363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
公司(含 A、 科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,
B 股)审计情 涉及主要行业
文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
况 租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通
运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工
作等
本公司同行业(制造业)上市公司审计客
户家数
二、质量管理水平
询沟通,按时解决公司重点难点技术问题。
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制,以解决不同人员之间存在的分歧。
不能解决的意见分歧。
天健制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各层级的复核范
围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等做出明确规范。天健内部复核包括
组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025
年度审计过程中,天健质量管理的各项措施得到了有效执行,没有识别出质量管
理缺陷,项目组成员未因质量问题受到问责。
三、工作方案
天健根据公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、可行性强、
高效的审计工作方案,审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入
确认、固定资产及在建工程计量等。在 2025 年度审计过程中,天健制定了全面
详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、函证、监盘、年报审计工作等,能
够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要
求。
四、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造类
行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。天健建立了完善的服务支持
体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理等
多领域专家。
五、信息安全管理
公司与天健在《审计业务约定书》中明确约定了天健在信息安全管理中的责
任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安
全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
七、总体评价
天健在审计公司 2025 年财务报告及内部控制过程中,遵守独立审计原则,
坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责
任与义务,展现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度审
计相关工作,审计规范有序,客观、完整、清晰、及时地出具了公司 2025 年年
度财务和内部控制审计报告。
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