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迪尔化工: 内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-21 03:30:45

 山东华阳迪尔化工股份有限公司
             目 录
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
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                                      中证天通会计师事务所
                                      (特殊普通合伙)
                                      中国·北京
                                      海淀区西直门北大街 43 号
                                      金运大厦 B 座 13 层
                                      邮编 100044
                                      电话 010 6221 2990
                                      传真 010 6225 4941
                                      网址 www.zzttcpa.com
                      中证天通(2026)证专审 43100005 号
山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称“迪尔化工”)
  一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是迪尔化工董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风
险。
  四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,迪尔化工于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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    本页无正文 ,系 中证天通 (nOns)证 专审 鲳10000s号 《山东华阳迪尔化
工股份有限公司 nOns年 度内部控制审计报告》签字页 。
中证 天通会计师事务所
  (特 殊普通合伙 )             ∶
                         昙莒莒
                           宸艾t抑 铭
     中国 ・北京              2026年 4月 17日

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