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亚太科技: 公证天业会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-21 02:43:12

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
 内部控制审计报告
      公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
          Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
      中国.江苏.无锡                           Wuxi.Jiangsu.China
      总机:86(510)68798988                 Tel:86(510)68798988
      传真:86(510)68567788                 Fax:86(510)68567788
      电子信箱:mail@gztycpa.cn               E-mail:mail@gztycpa.cn
               内部控制审计报告
                                             苏公 W[2026]E1142 号
江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称亚太科技)2025年12月31日的
财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚太科技
公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,亚太科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
                             第 1 页
                                      公证天业会计师事务所
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  公证天业会计师事务所        中国注册会计师           赵明
  (特殊普通合伙)              (项目合伙人)
                    中国注册会计师           孙诗雪
   中国·无锡
                第 2 页

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