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中国交建: 中国交建2025年内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-31 04:34:43

中国交通建设股份有限公司
内部控制审计报告
二零二五年十二月三十一日
                                                内部控制审计报告
                                                   安永华明(2026)专字第70028071_A04号
                 中国交通建设股份有限公司全体股东:
                   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
                 了中国交通建设股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
                          一、企业对内部控制的责任
                   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
                 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
                          二、注册会计师的责任
                   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
                 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
                          三、内部控制的固有局限性
                   内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
                 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
                 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                          四、财务报告内部控制审计意见
                   我们认为,中国交通建设股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本
                 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
              内部控制审计报告(续)
                     安永华明(2026)专字第70028071_A04号
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:陈 静
                               中国注册会计师:李小冬
          中国 北京                    2026 年 3 月 30 日

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2026-03-30

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