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中科美菱: 内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-27 00:40:30

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    中科美菱低温科技股份有限公司
            目    录
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页
二、附件…………………………………………………………第 3—6 页
(一)本所营业执照复印件……………………………………    第3页
(二)本所执业证书复印件……………………………………    第4页
(三)执业注册会计师资格证书复印件……………………    第 5-6 页
               天健审〔2026〕11-191 号
中科美菱低温科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中科
美菱公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                 第 1 页 共 6 页
  四、财务报告内部控制审计意见
 我们认为,中科美菱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:
     中国·杭州           中国注册会计师:
                     二〇二六年三月二十五日
                第 2 页 共 6 页
本复印件仅供中科美菱低温科技股份有限公司天健审〔2026〕11-191 号报告后附之
用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
                    第 3 页 共 6页
本复印件仅供中科美菱低温科技股份有限公司天健审〔2026〕11-191 号报告后附之用,证
明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
                   第 4 页 共 6 页
本复印件仅供中科美菱低温科技股份有限公司天健审〔2026〕11-191 号报告后附之用,
证明彭卓是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
                    第 5 页 共 6 页
本复印件仅供中科美菱低温科技股份有限公司天健审〔2026〕11-191 号报告后附之用,证明
彭雅慧是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
                     第 6 页 共 6 页

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2026-03-27

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