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长白山: 长白山旅游股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星

2026-03-27 00:32:08

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等相关规定,长白山旅游股份有限公司(以下简
称公司)对致同会计师事务所(以下简称致同)2025 年年度履
职情况评估如下:
  一、2025 年会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
  首席合伙人:李惠琦先生
  截至 2025 年 10 月,致同现有员工超过 7000 人,其中注
册会计师逾 1300 人,注册税务师 300 余人,合伙人 350 余位,
全国会计领军人才 50 人以及军工涉密执业人员 120 人,在最
新年度中注协综合百家排名中,致同排名第 6 位。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师逾 450 人。
  致同 2024 年度业务收入(经审计)为 26.14 亿元,其中,
审计业务收入为 21.03 亿元,证券业务收入为 4.82 亿元,其
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他业务收入约 0.29 亿元。
(C35)、信息传输/软件和信息技术服务业(I65)、批发和零
售业(F52)、电力/热力/燃气及水生产供应业(D44)、交通
运输/仓储和邮政业(G54),收费总额 3.86 亿元。2024 年年报
挂牌公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元。本公司同行业
上市公司审计客户为 20 家。
  致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险
购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
  近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
  致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4
次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1
次。56 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 11 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪
律处分 1 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业
胜任能力,具体如下:
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  拟签字项目合伙人:王雷先生,2010 年获得中国注册会
计师资质,2013 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在致
同执业,近三年签署的上市公司 1 家。
  拟担任独立复核合伙人:宋晓敏先生,2008 年成为注册
会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在本所
执业;近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌
公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 2 份,复
核新三板挂牌公司审计报告 6 份。
  拟签字注册会计师:陈凤东先生,2007 年获得中国注册
会计师资质,2015 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在
致同执业,2024 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上
市公司 1 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚和自律监督管理措施,未受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
  致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
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  二、2025 年会计师事务所履职情况评估
书》的各项条款,全面遵循《中国注册会计师审计准则》及相
关执业规范要求,以高度的专业性和责任感推进审计流程。
师领衔、具备丰富行业审计经验的专业团队,团队成员均熟悉
本公司所属行业的经营特点与财务核算模式。同时,审计工作
严格执行致同所统一规范的业务质量管理体系,从审计计划制
定、证据收集到底稿复核,每一个环节都做到标准化、规范化。
在审计筹备及实施阶段,致同所主动与公司财务、内控等相关
部门保持密切沟通,就审计范围界定、时间进度安排、重点核
查方向等核心事项充分交换意见,确保审计工作与公司年报披
露计划有序衔接。
量身制定了全面、合理且具备可操作性的审计工作方案,将收
入确认真实性、成本核算准确性、资产减值计提合理性、递延
所得税确认合规性、金融工具计量公允性、合并报表编制完整
性、关联方交易公允性等关键领域列为审计重点。审计过程中,
审计团队通过抽样核查、凭证核验、实地访谈等多种方式开展
工作,全程积极配合公司的审计协调需求,严格恪守各项时间
节点,确保了审计工作高效推进,所有工作成果均按计划如期
交付。
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有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
内部控制规范体系及相关规定的要求,在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
  三、总体评价
  致同在本公司 2025 年年度报告审计工作中,严格恪守职
业准则,履职尽责到位。审计工作开展严谨规范,始终秉持公
允、客观的原则实施独立审计,充分彰显出优良的职业操守与
专业业务素养。审计流程规范有序,各项审计任务均按约定如
期完成,出具的审计报告内容客观完整、表述清晰准确,高效
达成本次审计工作目标。
                     长白山旅游股份有限公司
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2026-03-27

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