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中信银行: 中信银行股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-20 21:11:50

中信银行股份有限公司
内部控制审计报告
                                            毕马威华振会计师事务所
                                            (特殊普通合伙)
                                            中国北京
                                            东长安街 1 号
                                            东方广场毕马威大楼 8 层
                                            邮政编码:100738
                                            电话 +86 (10) 8508 5000
                                            传真 +86 (10) 8518 5111
                                            网址 kpmg.com/cn
                                内部控制审计报告
                                             毕马威华振审字第 2606815 号
 中信银行股份有限公司全体股东:
       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
 计了中信银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控
 制的有效性。
       一、 企业对内部控制的责任
       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵行董事会的
 责任。
       二、 注册会计师的责任
       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
       三、 内部控制的固有局限性
       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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2026-03-20

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