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众兴菌业: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星

2026-03-20 20:12:14

证券代码:002772                               证券简称:众兴菌业
               天水众兴菌业科技股份有限公司
            关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
   天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年度财务报告及内
部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规
定,公司对中审众环 2025 年度履职情况进行了评估,具体情况如下:
   一、会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备
股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部
等有关要求转制为特殊普通合伙制。
   (3)组织形式:特殊普通合伙企业
   (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、
证券业务收入 58,365.07 万元。
   (8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
证券代码:002772                          证券简称:众兴菌业
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
   中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
   近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
   (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 2 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。
   (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次, 41 名从业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施
   (二)公司聘任会计师事务所履行的程序
   公司董事会审计委员会对中审众环从执业资质、诚信记录等方面进行了审
查,认为中审众环具备证券业务从业经验,具有上市公司审计经验及专业团队;
其与公司以前年度合作期间,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,职业
素养较高,能够独立发表审计意见,故认可中审众环的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。同时,为了保持审计工作的连续性,全体委员一致同意公司续
聘中审众环为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度年报及内部控制审计,
并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。
于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
   二、2025 年年审会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
证券代码:002772                          证券简称:众兴菌业
规范及公司 2025 年年报工作安排,中审众环对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
   经审计,中审众环认为公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况
以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告
内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
   在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
   三、公司对会计师事务所履职情况的评估
   经评估,公司认为:中审众环在公司 2025 年报审计过程中坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
清晰、及时。
                     天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

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2026-03-20

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