|

股票

东方财富: 东方财富信息股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-19 22:15:34

东方财富信息股份有限公司
内部控制审计报告
                 内部控制审计报告
                        安永华明(2026)专字第70052241_B01号
                               东方财富信息股份有限公司
东方财富信息股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了东方财富信息股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,东方财富信息股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
               内部控制审计报告(续)
                         安永华明(2026)专字第70052241_B01号
                                东方财富信息股份有限公司
 (本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师:朱宝钦
                                 中国注册会计师:陈 芸
       中国 北京                           2026年3月18日

首页 股票 财经 基金 导航