中信海洋直升机股份有限公司
中信财务有限公司风险管理评估报告
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风险管理评估报告 1-2
中信财务有限公司风险持续评估说明 1-8
关于中信财务有限公司
风险管理评估报告
XYZH/2026SZAA4B0023 中信海洋直升机股份有限公司
中信海洋直升机股份有限公司:
我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托,审核了后附的中信财务有限
公司(以下简称“中信财务公司”)管理层截至 2025 年 12 月 31 日与其经营资质、
业务和风险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并
合理设计风险管理体系并保持其有效性,保证风险管理政策与程序的真实性和完
整性,同时按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相
关规定对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认
定。我们的责任是对中信财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况
相关的风险评估情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审
核工作,以对中信财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状
况相关的风险评估是否不存在重大缺陷获取合理保证。在审核过程中,我们实施
了包括了解、测试和评价中信财务公司与其经营资质、业务和风险状况相关的各
项内部控制制度设计的合理性和执行的有效性程序,以及对中信财务公司经营情
况、监管指标等执行了审阅程序和我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的
审核工作为发表意见提供了合理的保证。
风险管理具有固有限制 ,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的
可能性。此外,由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当,或降低对控制、风
险管理政策、程序遵循的程度,因此,于 2025 年 12 月 31 日有效的风险管理体
系,并不保证在未来也必然有效,根据风险管理体系评价结果推测未来风险管理体
系有效性具有一定的风险。
根据对风险管理的了解和评价,我们未发现中信财务公司截至 2025 年 12 月
财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》
规定情况。
风险管理评估报告(续) XYZH/2026SZAA4B0023
中信海洋直升机股份有限公司
本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定对中信财务有限公司
开展金融业务进行的风险评估 ,仅供中信海洋直升机 股份有限公司上报深圳证券
交易所审核时使用,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本
业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。
附: 中信财务有限公司风险持续评估说明。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年三月十三日
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