|

股票

上海新阳: 众华会计师事务所关于上海新阳2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-12 20:11:46

             内部控制审计报告
                                   众会字(2026)第 02402 号
上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海
新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳公司”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海新阳公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,上海新阳公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师      李明
                              中国注册会计师 管珺珺
中国,上海                             2026 年 3 月 11 日

证券之星

2026-03-13

证券之星资讯

2026-03-12

首页 股票 财经 基金 导航