四川天味食品集团股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
XYZH/2026CDAA1B0018
四川天味食品集团股份有限公司
四川天味食品集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品公司)2025 年 12 月 31 日财务报
告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、
《企业内部控制应用指引》 、
《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天味食品公司董事
会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告(续) XYZH/2026CDAA1B0018
四川天味食品集团股份有限公司
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,天味食品公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年三月十日
统一社会信用代码
营业执照
许可、监管信息,
(副本)(3-D 验更多应用服务。
名 称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出资 6000
类 型 特殊普通合伙企业 成 Mb 用 日
执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青 告 £要经营场所
使 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦[置
报 A座8层
经营范围 许可项目:注湖会计师业
具 厂代王 (依秩须经批准的项
目,经相关部门批准启方'
出 开展经营活动,具体经营项目以相
于 为准)一般项目:企业管理咨询;
;城走清算服务 业务培训(不含教育培训、职业技
仅 限训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信
息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、,技术交流、
技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服
务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统 登记机关
运行维护服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
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姓 名
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性 别
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出生日期
Dateofbirth 1986=08=02------------------------
工作单位-z '
Working unit僖永申和会计师事务所
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Identity card N。朝皿 98608022619
Annual Renewal Registration
姓名:李关毅
本证书经检验合格,继续有效一年。
证径编 ^:110101360099 This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号:
No.,.of Certificate 110101360099
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批准注册你会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协£
发证日期: 年 月 日
Date oflssuance 20怖 恤