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博力威: 广东博力威科技股份有限公司内控审计报告

来源:证券之星

2026-03-09 21:15:05

广东博力威科技股份有限公司
      内控审计报告
      大信审字[2026]第 5-00016 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
        大信会计师事务所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     电话 Telephone:+86(10)82330558
        北京市海淀区知春路 1 号      Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:      +86(10)82327668
        学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
        邮编 100083          Beijing,China,100083
                  内部控制审计报告
                                                           大信审字[2026]第 5-00016 号
广东博力威科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广
东博力威科技股份有限公司(以下简称“贵公司”
                     )2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
                             《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
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2026-03-09

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