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安迪苏: 安迪苏2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-06 23:08:55

蓝星安迪苏股份有限公司
 内部控制审计报告
                                              毕马威华振会计师事务所
                                              (特殊普通合伙)
                                              中国北京
                                              东长安街 1 号
                                              东方广场毕马威大楼 8 层
                                              邮政编码:100738
                                              电话 +86 (10) 8508 5000
                                              传真 +86 (10) 8518 5111
                                              网址 kpmg.com/cn
                                内部控制审计报告
                                               毕马威华振审字第 2603328 号
 蓝星安迪苏股份有限公司全体股东:
       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了蓝
 星安迪苏股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
 性。
       一、 企业对内部控制的责任
       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
       二、 注册会计师的责任
       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
       三、 内部控制的固有局限性
       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果
 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公      第 1 页,共 2 页
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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2026-03-06

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