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海天味业: 海天味业2024年内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-04-02 23:08:47

 佛山市海天调味食品股份有限公司
                                                           KPMG Huazhen LLP                  毕马威华振会计师事务所
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                                                                内部控制审计报告
                                                                                               毕马威华振审字第 2509101 号
   佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东:
           按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佛山
   市海天调味食品股份有限公司 (以下简称“海天公司”) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控
   制的有效性。
           一、企业对内部控制的责任
           按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
   引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海天公司董事会的责任。
           二、注册会计师的责任
           我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
   对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
                                                                 第 1 页,共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China              毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global            师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with    司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.

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