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ST八菱: 内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-03-26 19:21:08

南宁八菱科技股份有限公司
      大信审字2025第 4-00398 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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         北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax:       +86(10)82327668
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         邮编 100083       Beijing, China, 100083
                                                            大信审字2025第 4-00398 号
南宁八菱科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南
宁八菱科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
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2025-03-28

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