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高伟达: 内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-03-26 19:20:48

                                 高伟达软件股份有限公司
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层                                              www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
                                                                                       中汇会审20252702号
高伟达软件股份有限公司全体股东:
      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务
报告内部控制的有效性。
      一、企业对内部控制的责任
      按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高伟达公
司董事会的责任。
      二、注册会计师的责任
      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
      三、内部控制的固有局限性
      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
      四、财务报告内部控制审计意见
      我们认为,高伟达公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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      (此页无正文,为《高伟达软件股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章
页)
      中汇会计师事务所(特殊普通合伙)                                            中国注册会计师:
                     中国·杭州                                        中国注册会计师:
                                                                  报告日期:2025年3月26日
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2025-03-28

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