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天津港: 天津港股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-03-21 19:21:42

           天津港股份有限公司
           内部控制审计报告
索引                            页码
内部控制审计报告                      1-2
                内部控制审计报告
                                  XYZH/2025TJAA1B0072
                                   天津港股份有限公司
天津港股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了天津港股份有限公司(以下简称天津港)2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效
性。
  一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》 、
                 《企业内部控制应用指引》 、
                              《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天津港董事会的责
任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,天津港于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
               审计报告(续)              XYZH/2025TJAA1B0072
                                     天津港股份有限公司
  (本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                         中国注册会计师:
      中国 北京              二○二五年三月二十日

证券之星

2025-04-03

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