来源:证券之星AI财报
2026-05-01 09:34:09
近期钜泉科技(688391)发布2026年一季报,证券之星财报模型分析如下:
财务表现概览
钜泉科技(688391)2026年一季报显示,公司经营业绩同比出现明显下滑。报告期内,营业总收入为1.15亿元,同比下降5.35%;归母净利润为390.02万元,同比减少56.36%;扣非净利润为-117.49万元,由盈转亏,同比下降137.95%。
单季度数据显示,2026年第一季度营业总收入、归母净利润和扣非净利润分别与去年同期持平对应数据,呈现全面下降趋势。
盈利能力分析
公司盈利能力显著弱化。2026年一季度毛利率为38.91%,同比下降5.12个百分点;净利率为3.39%,同比下滑53.89个百分点。每股收益为0.03元,较上年同期的0.08元下降62.5%。同时,三费合计占营收比例上升至8.66%,同比增长6.02个百分点,反映期间费用压力加大。
资产与现金流状况
资产方面,货币资金为4.95亿元,较上年同期的5.93亿元减少16.57%;应收账款为5617.83万元,尽管同比下降18.57%,但其占最新年报归母净利润的比例高达131.07%,提示回款风险需重点关注。
有息负债大幅增至1195.82万元,相较上年同期的26.15万元增长4472.95%,债务结构变化显著。每股经营性现金流为-0.15元,虽同比改善47.12%,但仍处于净流出状态,表明主营业务现金创造能力尚未恢复。
投资回报与营运情况
据财报分析工具披露,公司2025年度ROIC为2.23%,远低于上市以来中位数水平16.63%,资本回报能力明显减弱。过去三年净经营资产收益率持续下滑,从2023年的46%降至2025年的8%;同期净经营利润由1.31亿元下降至4286.09万元,净经营资产则由2.86亿元增至5.34亿元,显示资产利用效率降低。
营运资本管理趋紧,2025年营运资本/营收比率升至0.53,高于此前两年的0.3,意味着每单位营收所需垫付的运营资金增加,营运压力上升。
综合评价
当前公司面临营收萎缩、盈利下滑、费用占比上升及资产回报疲软等多重挑战。尽管现金流有所改善,但应收账款高企、有息负债激增以及扣非净利润亏损等问题仍需警惕。整体财务状况显示企业短期经营承压,未来需关注其研发驱动模式的实际转化效果及回款与成本控制能力。
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