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财报快递|齐鲁华信(920832)2025年度由盈转亏,净利骤降153%,财务费用暴增247%

来源:股百科

2026-04-29 07:27:30

2026年4月28日,山东齐鲁华信实业股份有限公司(920832)发布2025年年度报告,公司全年实现营业收入4.01亿元,同比下降8.12%;归属母公司净利润为-558.38万元,较上年同期盈利1060.23万元,由盈转亏,同比骤降152.67%;扣非归母净利润为-633.11万元,同比下降165.26%;经营活动产生的现金流量净额为6860.40万元,同比下降34.35%。公司加权平均净资产收益率(ROE)为-0.75%,较上年同期的1.41%大幅下滑。

从业务结构看,公司主营业务为石油化工催化分子筛、环保催化分子筛等产品的研发、生产和销售。2025年,公司主营业务收入4.01亿元,同比下降8.12%。分产品看,石油化工催化分子筛收入2.82亿元,同比下降10.46%,仍是公司最主要的收入来源,占总营收的70.19%;环保催化分子筛收入3093.80万元,同比下降16.09%;化工产品收入5037.47万元,同比增长18.97%。分地区看,内销收入3.00亿元,同比增长25.15%;外销收入1.01亿元,同比大幅下降48.71%。

报告期内,公司面临复杂的经营环境。受国际贸易形势影响,公司海外订单大幅减少,来自产品出口的利润锐减。同时,公司下游行业较为集中,对石油化工行业客户销售收入占比较高,2025年占比达70.19%,行业波动对公司业绩影响显著。

年报显示,齐鲁华信2025年度业绩由盈转亏的主要原因:一是受国际贸易形势影响,公司海外订单减少,外销收入锐减48.71%,导致来自产品出口的利润大幅减少;二是因员工持股计划确认股份支付费用;三是为更加公允地反映存货价值,公司采用了更为谨慎的会计估计,补提存货跌价准备,致使资产减值损失增加。

年报显示,齐鲁华信2025年度财务费用发生248.75万元,而上年同期为-169.74万元,同比暴增246.55%。主要原因是本期发生汇兑损失163.57万元,而上年同期为汇兑净收益33.39万元,一正一负导致财务费用大幅增加。管理费用为3475.49万元,同比增长5.67%;销售费用为267.02万元,同比增长6.72%;研发费用为2010.36万元,同比增长15.32%。

年报显示,公司存货账面价值为1.22亿元,占期末流动资产的27.00%,存货跌价风险需关注。公司客户集中度较高,2025年对第一大客户中国石油化工集团有限公司及其所控制单位的销售占比高达52.82%,存在依赖单一客户的风险。此外,公司流动比率为223.43%,较上年同期的258.50%下降13.57个百分点,短期偿债能力有所弱化。公司2025年度拟进行权益分派,每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至报告期末,公司在职员工总数为639人,较期初减少2人。

郑重声明:相关内容不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

同花顺7x24快讯

2026-04-29

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