|

股票

华脉科技(603042)2024年年报:盈利能力回升但现金流承压

来源:证券之星综合

2025-04-22 06:05:26

近期华脉科技(603042)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况


华脉科技(603042)于2024年发布了年度财务报告。报告显示,公司全年营业总收入为9.06亿元,同比下降3.7%。然而,归母净利润达到1456.95万元,同比上升117.3%;扣非净利润为-1071.24万元,同比上升89.82%。第四季度表现尤为突出,营业总收入为2.97亿元,同比上升23.91%,归母净利润为2276.66万元,同比上升157.57%。

盈利能力分析


华脉科技的盈利能力在2024年有所回升。毛利率为18.23%,同比增加了15.42%;净利率为1.46%,同比增加了116.74%。尽管如此,扣非净利润仍为负值,表明公司在主营业务外的收入对其利润贡献较大。

现金流状况


公司的现金流状况不容乐观。每股经营性现金流为0.22元,同比减少了53.49%。经营活动产生的现金流量净额也大幅下降,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。

成本与费用控制


公司在成本和费用控制方面取得了一定成效。三费(销售费用、管理费用、财务费用)占营收比为14.17%,同比减少了24.16%。财务费用变动幅度为-67.17%,主要由于利息支出减少和存款利息收入增加。

资产与负债状况


公司货币资金为4.18亿元,同比增加了49.31%,主要是由于结构性存款到期赎回。有息负债为1.73亿元,同比减少了9.75%。应收账款为4.13亿元,同比减少了11.68%,显示出公司在应收账款管理上的改善。

行业与市场展望


2024年,通信行业基础设施建设进入转型期,5G网络广域覆盖基本完成,传统光纤光缆需求同比下降,行业处于新一轮周期低谷。公司积极应对市场变化,通过产品迭代升级、优化产业结构、布局运营商集采与非集采市场、行业市场及海外市场,提升盈利能力和运营效率。

风险提示


公司面临的潜在风险包括产业投资规模及进度不确定性、技术研发风险、原材料价格波动、毛利率下降、市场竞争、行业下游客户集中、海外市场风险、募集资金投资项目实施风险和应收账款金额较大风险。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

首页 股票 财经 基金 导航