来源:证星每日必读
2025-02-28 07:18:10
截至2025年2月27日收盘,阳光诺和(688621)报收于47.5元,上涨0.38%,换手率3.79%,成交量4.25万手,成交额2.01亿元。
投资者: 请问贵司董秘:我司ai多肽药物研发都有哪些研发管线,现在进展如何??谢谢
董秘: 尊敬的投资者您好,我们利用CADD技术构建的iCVETide®新药发现平台进行药物分子设计,并完成高效筛选。目前已有3个适应症管线进入临床,其中“STC007注射液”目前具有手术镇痛和尿毒症瘙痒两个适应症都已进入二期临床试验阶段,“STC008注射液”也已进入一期临床试验阶段,其主要适应症为治疗晚期实体瘤相关的肿瘤恶液质,其他管线在临床前研究不同阶段,进展顺利。近期公司通过与华为的深度合作,双方将携手开发基于华为盘古大模型的AI多肽分子大模型平台。该平台将涵盖立项调研、靶点发现、分子生成、分子筛选、分子优化等多个环节,实现人工智能技术与药物发现及开发技术的深度融合,助力公司在创新药研发领域取得更大突破。目前,双方已签署合作意向协议,正处于初步探索阶段,尚未形成具体成果。感谢您的关注!
投资者: 贵司曾表示,“基于多肽药物研发的先天优势,已入局核医学领域。未来会加速RDC药物设计等研发工作的开展。”请问,目前贵司是否已开展ADC药物的研发设计?如果没有,2025年会考虑开展ADC药物的研发设计吗?
董秘: 尊敬的投资者,您好!公司旗下子公司阳光德美曾为多款ADC药物开展药代动力学、免疫原性、药效学、生物标志物及定量药理学等相关研究,并提供涵盖临床前及临床阶段的样本生物分析服务。暂未独立开展ADC药物的研发工作,感谢您的关注!
投资者: 贵司2024年9月表示,正在运行100余项创新药临床前、临床I期项目,其中包括ADC、PDC药物等。请问,贵司正在运行的ADC、PDC药物各有多少种?
董秘: 尊敬的投资者您好,公司子公司阳光德美可以开展涵盖大、小分子创新药物的药代动力学、免疫原性、药效学、生物标志物及定量药理学等相关研究,并提供临床前及临床阶段样本生物分析服务,目前正在运行100余项创新药临床前、临床I期项目,包括小分子靶向抑制剂、多肽类、ADC、PDC等,相关详细情况请参考定期报告披露的信息,感谢您的关注!
资金流向方面,阳光诺和在2025年2月27日的交易中,主力资金净流入654.38万元,占总成交额的3.26%;游资资金净流入81.41万元,占总成交额的0.41%;而散户资金则净流出735.79万元,占总成交额的3.67%。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司发布了2024年度业绩快报公告,公告显示的主要财务数据如下(单位:万元):- 营业总收入107,772.45万元,同比增长15.62%- 营业利润17,771.91万元,同比下降8.47%- 利润总额17,601.74万元,同比下降8.99%- 归属于母公司所有者的净利润18,028.92万元,同比下降2.42%- 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,817.01万元,同比下降6.61%- 基本每股收益1.61元,同比下降2.42%- 加权平均净资产收益率17.46%,减少1.76个百分点
报告期末,公司总资产198,594.95万元,较期初增长6.60%;归属于母公司的所有者权益110,351.68万元,较期初增长6.11%;每股净资产9.85元,较期初增长6.11%。公司营业收入同比增长主要得益于“临床前+临床”一体化服务模式,推动市场订单稳定增长。同时,公司加大了创新药物及前沿领域的研发投入,导致研发费用增加,影响了净利润。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司于2024年12月30日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》,拟聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。近日,公司收到政旦志远出具的《关于变更北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年度签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》。原签字注册会计师司徒远辉先生及项目质量控制复核人周灵芝女士因工作调整,变更为程罗铭先生和崔芳女士。程罗铭先生自2017年8月成为注册会计师,2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年12月开始在政旦志远执业,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。程罗铭先生曾在2024年10月因2022年年度报告审计项目中存在控制测试、函证、收入、成本与研发费用等审计程序执行不到位的情况,受到上海证券交易所书面警示函的自律监管措施,相关项目已按规定整改完毕。崔芳女士自2007年9月成为注册会计师,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年12月开始在政旦志远执业,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过30家。崔芳女士最近三年未因执业行为受到处罚。本次变更不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
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