(原标题:苏豪弘业期货股份有限公司(03678.HK)2025年度内部控制审计报告发布)
金吾财讯|苏豪弘业期货股份有限公司(03678.HK)于2026年3月31日发布了其截至2025年12月31日的内部控制审计报告。报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具,对该公司的财务报告内部控制有效性进行了审计,并发表了无保留意见。
根据审计报告,苏豪弘业期货股份有限公司在2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求,在所有重大方面均保持了有效的财务报告内部控制。这一结论是基于对公司内部控制系统的设计与运行有效性的综合评估得出的。
报告同时指出,内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现所有的错报。此外,随着内外部环境的变化,内部控制的有效性也可能受到影响。因此,审计意见仅针对审计报告日的内部控制状况作出,不能保证未来内部控制的有效性。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制体系,并对其有效性进行评价。注册会计师则在审计工作的基础上,就财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制中的重大缺陷。
本次内部控制审计报告未涉及具体的财务数据,如营业收入、利润等,主要聚焦于公司内部控制系统的有效性。