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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司完善内部审计工作制度

来源:金吾财讯

2026-03-12 19:42:11

(原标题:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司完善内部审计工作制度)

金吾财讯|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(06693.HK)于2026年3月12日发布了关于完善内部审计工作制度的公告。该公告详细阐述了公司内部审计工作的目的、适用范围、审计定义与目标、工作依据、基本原则、审计机构与人员配置、审计职责与权限等内容。 公告指出,公司设立独立的审计部,对董事会负责,并向董事会审计委员会报告工作。审计部的主要职责包括检查和评估公司内部控制制度的完整性、合理性及实施有效性,审计公司财务资料的合法性、合规性、真实性和完整性,协助建立健全反舞弊机制,对重大事项实施专项审计等。 此外,公告还明确了审计部的工作权限,包括要求被审计单位报送相关文件资料,检查会计账簿、财务会计报告等,参加重大经营管理会议,对不符合规定的工程付款、费用报销单据有权退回等。 公告强调,审计部对审计报告的真实性、准确性、完整性、客观性和公正性负责,因工作失误未查出重大违规问题,或隐瞒、虚报审计发现的重大问题,应承担相应责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司通过完善内部审计工作制度,旨在加强内部监督与风险控制,规范内部审计工作,提升经营管理水平及保护投资者合法权益。

证券之星资讯

2026-03-12

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