来源:同花顺iNews
2025-04-18 17:00:16
(原标题:财报速递:常熟汽饰2024年全年净利润4.25亿元)
4月19日,A股上市公司常熟汽饰(603035)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润4.25亿元,同比下降22.08%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,常熟汽饰近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,偿债能力、成长能力一般。
净利润4.25亿元,同比下降22.08%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入56.67亿元,同比增长23.23%,净利润4.25亿元,同比下降22.08%,基本每股收益为1.12元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为106.39亿元,应收账款为23.77亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为33.97亿元。
存在2项财务亮点
根据常熟汽饰公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为12.17%,行业内表现出色。 |
营收 | 营收同比增长率平均为25.72%,行业内表现出色。 |
存在3项财务风险
根据常熟汽饰公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
偿债 | 流动比率为0.92,短期偿债能力很弱。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为82.85%,公司现金流较差。 |
成长 | 当期扣非净利润同比下降了36.68%,利润下降较大。 |
综合来看,常熟汽饰总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.75分,在所属的汽车零部件行业的250家公司中排名靠后。具体而言,偿债能力、成长能力一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
营运能力 | 3.75 | 2.98 | 102 | 尚可 |
盈利能力 | 3.14 | 2.16 | 143 | 尚可 |
偿债能力 | 2.11 | 1.78 | 162 | 一般 |
成长能力 | 2.81 | 1.20 | 191 | 一般 |
现金流 | 0.31 | 0.64 | 219 | 较弱 |
资产质量 | 1.02 | 0.26 | 238 | 不佳 |
总分 | 2.60 | 1.75 | 194 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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