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财报速递:常熟汽饰2024年全年净利润4.25亿元

来源:同花顺iNews

2025-04-18 17:00:16

(原标题:财报速递:常熟汽饰2024年全年净利润4.25亿元)

    

4月19日,A股上市公司常熟汽饰(603035)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润4.25亿元,同比下降22.08%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,常熟汽饰近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,偿债能力、成长能力一般。

净利润4.25亿元,同比下降22.08%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入56.67亿元,同比增长23.23%,净利润4.25亿元,同比下降22.08%,基本每股收益为1.12元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为106.39亿元,应收账款为23.77亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为33.97亿元。

存在2项财务亮点

根据常熟汽饰公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:

指标类型评述
收益率净资产收益率平均为12.17%,行业内表现出色。
营收营收同比增长率平均为25.72%,行业内表现出色。

存在3项财务风险

根据常熟汽饰公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务风险,具体如下:

指标类型评述
偿债流动比率为0.92,短期偿债能力很弱。
收现主营业务收现比率平均为82.85%,公司现金流较差。
成长当期扣非净利润同比下降了36.68%,利润下降较大。

综合来看,常熟汽饰总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.75分,在所属的汽车零部件行业的250家公司中排名靠后。具体而言,偿债能力、成长能力一般。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
营运能力3.752.98102尚可
盈利能力3.142.16143尚可
偿债能力2.111.78162一般
成长能力2.811.20191一般
现金流0.310.64219较弱
资产质量1.020.26238不佳
总分2.601.75194低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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