来源:证券港股公告摘要
2026-09-15 00:01:09
(原标题:公告(I)独立法证调查报告及(II)独立内部控制审查报告之主要发现)
本公司刊发关于独立法证调查报告及独立内部控制审查报告的主要发现公告。针对审计过程中识别的三项事项——芯片预付款项、现金管理票据及充值服务预付款项,独立调查员完成法证调查,确认该等交易具有商业实质,未发现与关联方存在关系,但在供应商尽职调查、合同审批、印章管理及投资决策等方面存在内部控制缺陷。内控顾问完成审查并提出整改建议,公司已采纳全部建议,实施强化内部控制措施,包括完善董事会保留事项政策、优化采购与投资管理流程、加强合同及印章管控等。前管理层成员已辞任,公司已将现金管理票据出售予控股股东并收回资金。审核委员会及董事会认为相关补救行动已基本解决导致股份暂停买卖的问题。公司股份将继续暂停买卖,直至满足复牌指引。
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