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亚太药业: 内部审计制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-08-26 14:17:53

浙江亚太药业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立审计委员会,领导内部审计工作,内部审计部门对内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督。审计部门需定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项,并向审计委员会报告。制度还明确了审计人员的回避、职业操守要求及违规责任,确保审计工作的独立性与有效性。

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