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华懋科技: 华懋科技内部审计管理制度(2026年8月修订)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-08-26 12:08:40

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立稽核部,在董事会审计委员会领导下开展内部审计工作,涵盖财务审计、内部控制评价、经济责任审计、重大投资项目审计等内容。稽核部有权查阅资料、调查事项、提出整改建议,并对审计发现问题持续跟踪。年度审计计划由稽核部拟定,报审计委员会批准后实施。制度还规定了审计流程、档案管理和责任追究机制。

证券之星公司公告

2026-08-26

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